送心意

王晓晓老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-05-06 15:21

你处置的是固定资产是吗?

范范 追问

2024-05-06 15:24

是的,好像余额不太对

王晓晓老师 解答

2024-05-06 15:26

这个处置固定资产用其他应收款科目,余额不对,哪个余额不对

范范 追问

2024-05-06 15:59

固定资产清理最后有个税差额

王晓晓老师 解答

2024-05-06 16:02

你最后的营业外支出金额转错了,按固定资产清理余额去转

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相关问题讨论
你好,具体是发生的什么业务需要这样调整?
2018-07-27 17:05:43
你好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税 借:应交税金—应交增值税 贷:应交税金—未交增值税 缴纳增值税 借:应交税金—未交增值税 贷:银行存款
2019-03-08 09:48:03
你好! 业务(1)是对的
2019-09-07 15:59:24
总共才694,怎么就做出好几笔分录呢?
2022-07-27 16:12:14
您好,您这分录是正确的,不过社保还有各个不能的个人社保不一定需要其他应付款设置这么详细
2019-08-02 21:44:59
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