老师,公司账上同一个客户有应收也有预收,同一个供应商有应付也有预付,怎么消平预收和预付,只有应收和应付呀?

骆旭燕
2025-03-14 10:10发布 475 次浏览
老师解答
家权老师  |  官方答疑老师
职称: 税务师
2025-03-14,10:10
不要在意是应付还是预付,系统做报表自动重分类
  • 骆旭燕 (提问者) : 我们系统没有重分类,我现在想只用一个科目,怎么把预付调到应付呢
  • 家权老师 (答疑老师) : 为啥老是纠结那个科目呢?你能保证做到应付就不是负数?以后开票冲平就行了哈
  • 骆旭燕 (提问者) : 同一个供应商,账上既有应付又有预付,你不觉得很矛盾吗
  • 骆旭燕 (提问者) : 我看欠这个供应商多少款,看了应付还要看预付,用两个科目不是很麻烦吗
  • 家权老师 (答疑老师) : 那么你要保留那个科目的余额呢?
  • 家权老师 (答疑老师) : 保留应付账款,冲平预付账余额
    借:预付账款

    贷:应付账款
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