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老师,公司账上同一个客户有应收也有预收,同一个供应商有应付也有预付,怎么消平预收和预付,只有应收和应付呀?
骆旭燕
2025-03-14 10:10发布
475 次浏览
老师解答
家权老师
|
官方答疑老师
职称:
税务师
2025-03-14,10:10
不要在意是应付还是预付,系统做报表自动重分类
骆旭燕 (提问者) :
我们系统没有重分类,我现在想只用一个科目,怎么把预付调到应付呢
家权老师 (答疑老师) :
为啥老是纠结那个科目呢?你能保证做到应付就不是负数?以后开票冲平就行了哈
骆旭燕 (提问者) :
同一个供应商,账上既有应付又有预付,你不觉得很矛盾吗
骆旭燕 (提问者) :
我看欠这个供应商多少款,看了应付还要看预付,用两个科目不是很麻烦吗
家权老师 (答疑老师) :
那么你要保留那个科目的余额呢?
家权老师 (答疑老师) :
保留应付账款,冲平预付账余额
借:预付账款
贷:应付账款
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