送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-03-25 20:37

您好,暂估多了是吧,那全部冲回-290,按发票入账20,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,2024年报和所得税汇缴申报时要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:38

不是暂估多了,是确实有这么暂估了

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:39

还在崔供应商开发票

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:40

在公司汇算清缴前应该把发票开完了

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:41

现在只有20万,那是不是不要一次性冲完290万?

董孝彬老师 解答

2025-03-25 20:41

哦哦,只冲回20,再记账20,用正常的科目,2024年汇缴时纳税调增270
年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:45

那冲减会计分录是不是直接:借:主营业务成本:-20万,贷:应付账款-暂估 -20

董孝彬老师 解答

2025-03-25 20:46

您好,是的,是这个分录,还有一个根据发票写的正数分录

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:48

收到供应商开回发票会计分录: 借:主营业务成本 188679.25 应交税费-应交增值税-进项税 11320.75,贷:应付账款:A公司 200000

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:49

还要用这个损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,???

董孝彬老师 解答

2025-03-25 20:50

您好,对的,这个分录,我们去年是暂估多了,暂估只估未税部分,因为增值部是不影响利润的,不用暂估,现在也只能这样冲回了,

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:52

没明白你回复的问题

梦玉婷 追问

2025-03-25 20:54

你现在回复我的问题:到底是以那个为对的???能不能写出来?

董孝彬老师 解答

2025-03-25 20:57

您好,好的,借:主营业务成本  -20     贷:应付账款暂估  -20
还有一个分录就是您写的
这时差了1万多,就影响25年,我们24提暂估本应该为 290/1.13,是暂估多了

梦玉婷 追问

2025-03-25 21:00

这个增值税进项税能抵扣现在本月的进项抵扣?

董孝彬老师 解答

2025-03-25 21:02

您好,是的,进项税像收付实现制,收到就能抵

梦玉婷 追问

2025-03-25 21:03

你刚回复:借:主营业务成本  -20     贷:应付账款暂估  -20
还有一个分录就是您写的
这时差了1万多,就影响25年,我们24提暂估本应该为 290/1.13,是暂估多了,这个进项税是我们暂估多了?

董孝彬老师 解答

2025-03-25 21:04

您好,去年暂估时是全部金额暂估的,这个不对,暂估只估未税金额,要290除1.13

梦玉婷 追问

2025-03-25 21:04

那暂估多的我现在怎么处理?

董孝彬老师 解答

2025-03-25 21:05

您好,不管他了,就让这个差异影响25年,收到多少发票总金额,我们就冲回多少暂估,这样应付账款-暂估是会平的

梦玉婷 追问

2025-03-25 21:11

谢谢,那我现在收到发票就直接做这个分录冲减:借:主营业务成本 - 贷:应付账款 暂估 -,在根据现在收的发票做账就是的对吧

董孝彬老师 解答

2025-03-25 21:12

您好,是的,对的哦,分录就是这么写的

梦玉婷 追问

2025-03-25 21:14

因为你刚开始回复时,让我把去年暂估那全部冲回-290,按发票入账20,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,把我搞晕了

梦玉婷 追问

2025-03-25 21:15

所以一直在跟老师确认下冲减的会计分录

董孝彬老师 解答

2025-03-25 21:16

您好,我是以为暂估多了,后来沟通才知道更多情况
如果是多暂估了270万,就要用 以前年度损益调整的,因为以后不会来发票冲回了

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