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骆旭燕
于2025-04-18 17:54 发布 79次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-04-18 17:56
你好,这个要看开发票按多少金额开。
骆旭燕 追问
2025-04-18 17:58
发票按优惠后的6300开
宋生老师 解答
2025-04-18 18:43
你好,这样的话,你直接按6300入账就行。
2025-04-18 18:49
税账可以这样做,但内账呢,因为不改变商品单价,内账只能按7000入库,少付的钱怎么处理
2025-04-18 18:50
你好,内账你可以计入营业外收入
2025-04-18 18:53
这样做的话会虚增主营业务成本吧,因为优惠本来应该做为采购成本的减少,现在直接计营业外收入了
2025-04-18 18:54
公司说了不能改单品单价,所以入库只能按优惠前的。这种是不是属于销售折让呢,如果直接冲主营业务成本也不合理,因为采购的商品当月没全部销售完,全部冲主营业务成本又会虚增本月主营业务成本
你好,这个你增加成本的同时,增加了营业外收入。没有办法做到在科目既要体现,又不能体现。你要入账,肯定就要入到某个科目的。
2025-04-18 18:57
问题是增加的成本当期没全部销售完,成本也不会全部结转,但冲收入是当期全部冲了,虽然总金额没变,但站在权现发生制的原则就有问题
2025-04-18 18:59
你好,你少付的钱,其实就是你增加的成本。是货物的成本,不是结转的主营业务成本。这是不一样的。
2025-04-18 19:00
你如果觉得不合适,可以按自己的想法来。因为内账本身就可以不用那么多要求,更重要的是老板同意并能理解。如果确实都想按实际,按标准的做法,那就是6300,其他的做法都是错的。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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