今天收到税务通知有张2025年的发票可以抵扣进项税额了 可以直接红冲回来吗?如果不能怎么做分录

依依
2026-02-09 11:40发布 46 次浏览
老师解答
文文老师  |  官方答疑老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-02-09,11:41
可以,可以直接红冲回来
  • 依依 (提问者) : 可是这样做 结转损益的时候期末有余额是正常的吗?
  • 文文老师 (答疑老师) : 结转损益后,损益类余额为0
  • 依依 (提问者) : 因为是跨年的 结转损益有余额怎么处理呢
  • 文文老师 (答疑老师) : 结转损益后,损益类余额为0,无余额的
  • 依依 (提问者) : 结转损益有余额  老师这个需要怎么调整
  • 文文老师 (答疑老师) : 结转损益有余额,结转不彻底,继续结转损益
  • 依依 (提问者) : 老师 接上述问题 生成的财务报表出问题了 资产负债表项中 未分配利润这栏的数据因红冲发票数据是对的 现在利润表的净利润错了 就是没算上红冲发票这笔 现在要改利润表 像这种情况利润表我应该增加什么科目合适来调整我红冲的这个科目呢
  • 文文老师 (答疑老师) : 不是通过软件自动生成 报表吗
  • 依依 (提问者) : 这个好像要设置 这个放利润表哪个科目合适呢
  • 文文老师 (答疑老师) : 以前年度损益调整,不是损益类科目,不会影响当年利润表
共10条回复
相关问题讨论
你好,先转为进项税额 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
您好 请问您进项有没有勾选认证
2019-01-12 08:40:28
因为什么原因转出来的?
2022-10-21 15:31:58
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08
还有其它疑问? 再问一问吧
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请问当月进项税做到待抵扣进项税额里了次月用待抵扣进项税额抵扣销项税额时怎么做分录
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你好,先转为进项税额 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 然后正常处理进销项即可
您好 请问您进项有没有勾选认证
因为什么原因转出来的?
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
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