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雨停了
于2018-07-12 11:32 发布 996次浏览
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-07-12 11:36
你好!已6月底数据做期初的话需要结转完损益类科目
雨停了 追问
2018-07-12 11:56
那银行存款还有库存现金,期初科目该怎么做,
2018-07-12 11:58
应收应付,是不是得先把分录做出来,然后结转,
QQ老师 解答
2018-07-12 12:00
你好!应收应付按余额就可以不存在结转
2018-07-12 14:25
老师,在不在,固定资产还有实收资本这个两个科目期末余额写了,但是不平,对应的科目是什么
2018-07-12 14:27
应收应付余额写出来,是不是对应的成本还有主营业务收入也得写出来,然后再结转成本和收入
2018-07-12 14:29
我现在期初余额的分录,只有应收,应付,银行存款,库存现金,固定资产,实收资本,其他应收款,老师对着没有。
2018-07-12 14:31
你好!先做一份科目余额表看看是否平衡
2018-07-12 14:37
不平衡,
2018-07-12 14:39
那就做科目汇总表,找出差异原因
2018-07-12 14:40
我意思,是不是应收应付对应的科目也得写出来,这样就平了
2018-07-12 14:42
你好!有余额就要填写
2018-07-12 14:43
这就是我做的期初
2018-07-12 14:45
你好!按科目余额方向编写科目余额表
2018-07-12 15:09
好的。老师,那我期初库存现金,银行存款对应什么科目呀,还有固定资产和实收资本
2018-07-12 15:22
库存现金,银行存款对应货币子健
2018-07-12 16:27
期初建账只写期初余额,还是6月份的所有科目借贷方都得写
2018-07-12 16:29
你好!致只写余额就可以,
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QQ老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.98 解题: 90158 个
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2018-07-12 11:56
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