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beyond
于2018-08-13 08:57 发布 828次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-13 09:06
你好 借;应付账款 贷;应收票据 做这个分录冲销
beyond 追问
2018-08-13 09:09
这个有时间跨越,也这样做分录呀
邹老师 解答
2018-08-13 09:10
你好,是的,跨月也是这样做分录的
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发现去年有笔应收票据借方还挂在账面上,是以前会计做的,其实票据已经给供应商了,现在要把它消掉,分录怎么写
答: 你好 借;应付账款 贷;应收票据 做这个分录冲销
公司打给供应商的钱出错咯。让他退款。他需要我们退款以后给收据?一定需要开收据吗。只是退个款需要开收据?
答: 不用的,这个给他们协商吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果我给供应商钱,把钱给他了,给他开个收据,怎么开
答: 你好,一般是收到什么时候的货款
对方既是供应商也是客户,出现的应收应付可以抵账吗?分录要怎么做?
讨论
老师,请问下,从客户收来的应收票据可以直接给供应商付款吗?是同一个公司
老师,2019年账目,发现了一张银承背书给供应商失败,供应商没有收到此汇票,现在应收票据又对的上实存数,现在应该怎么调整账目?
收到供应商给来的这张收据,然后要干嘛??
应收应付冲抵,有做协议,也有开收据。因为操作人员失误,现在协议应收应付互抵金额为3478,实际应付金额只有3477.6,供应商开收据也是3477.6,但是应收的收据是我们公司开的,3478,那么现在做应付的帐是按协议3478来做?还是按收据3477.6来做?谢谢!
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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beyond 追问
2018-08-13 09:09
邹老师 解答
2018-08-13 09:10