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忘忧草
于2018-10-25 09:10 发布 824次浏览
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-10-25 09:11
已经用过的科目不能再动了。
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其他应付款明细账需要本月合计吗
答: 你好,需要做本月合计,本年累计的
老师,明细账上其他应付款在借方该怎么结账?
答: 没有业务就不用结,有业务就根据业务记出结存数。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,11.30有一个其他应付款,144000,其他应付款明细账上没有这笔,什么原因?
答: 你好 你检查 一下 是不是没记账呀
电脑系统明细账上其他应付款借方有余额,要处理吗?
讨论
明细账:其他应付款--应付欠员工款(许峰),显示贷方余额:200,同时显示:借方余额:200。领导让把这2笔合并,请问我该怎么合并呢?
为什么我明细账里面有其他应付款,但是报表里面负债为0呢
老师,那如果其他应付款明细账最后是借方余额,要不要结转下年
老师,能不能帮我看下这个其他应付款的明细账,借贷方差了(35.15的票,怎么都核对不出来,那个etc.的票没有打
老刘 | 官方答疑老师
职称:,高级会计师,中级会计师
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