老师请问一下,装修已经结束了,但是个人干的那部 问
您好,没有发票的工程摊销是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增。原来挂预付或应付都是可以的,不管哪个往来道上,我们在负债表列示时需要进行重分类的。 答
老师,请问公司处于刚成立阶段,个税是不是需要零申 问
你好,是的呢 新开业可以这样操作 答
没退完的部分 应交增值税(出口抵减内销产品应纳 问
您好,这个是可以转到未交增值税,这个 答
老师,请教一下实操中的细节问题? 问
同学你好 具体是什么问题呢 答
老师你好,我报税的时候 电子税务局网页上,出现如下 问
你好,减免税申报表没有填写抵减税额,去填一下 答
老师,对于平销返利应怎么进行账务处理?
答: 你好!看一下这里对你有帮助http://www.canet.com.cn/tax/sskj/zzskj/200807/21-48537.html
老师:平销返利销售方式下进价高于销售价,如果销售当月没有收到返利的情况,主营业务收入比主营业务成本还小,那本年利润就是填负数,对吗
答: 对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我回复:所以,这些会计分录没错吧 借:库存商品 应交税费-应交增值税 (进项) 贷:应付账款/银行存款 收到红字发票后, 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税 12小时前 我回复:上面后半部分写错,应该是 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
答: 老师,昨晚的问题,还有个疑问,就是商业企业销售给别人时候,是不是也照常做一笔销售分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 同时也得开具增值税专用发票给对方