送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-11-12 14:19

和做原分录红字就可以,损益来科目用以前年度损益调整科目代替

lucky 追问

2018-11-12 14:23

老师可以写下分录吗

耿老师 解答

2018-11-12 15:10

你好!12月的分录你写一下

lucky 追问

2018-11-12 16:22

借:应收账款-甲公司 11.7 
贷:应交税费-应交增值税(销项税)1.7 
主营业务收入10

耿老师 解答

2018-11-12 16:24

你好!这是无票收入的吗?今年1月有开的发票是吗?

lucky 追问

2018-11-12 16:38

不是无票收入,今年在9月,10月开票的,

耿老师 解答

2018-11-12 17:51

你好!去年做的无票收入是吧

lucky 追问

2018-11-12 17:54

对,去年是无票收入,但没交税

耿老师 解答

2018-11-12 17:55

没有交税?借:应收账款-甲公司 11.7 
贷:应交税费-应交增值税(销项税)1.7 
主营业务收入10 
这不是去年的科目?

lucky 追问

2018-11-12 18:02

前面会计做的呀,交完税后,又做了暂估收入,但没交税

耿老师 解答

2018-11-12 18:04

你好!借:应收账款-甲公司 11.7 
贷:应交税费-应交增值税(销项税)1.7 
主营业务收入10 
做红字就可以,然后按发票做蓝字,但是填表的时候不填写红字部分

lucky 追问

2018-11-12 18:55

您指的表是报税务上的利润报表吗?这样的话,税务报表和账上报表收入就差红字这部分,对吗?

耿老师 解答

2018-11-12 19:25

不是,是增值税纳税申报表

lucky 追问

2018-11-12 19:27

嗯,是的,增值税主表不填红字部分,那上报的财务报表利润表和增值税主表收入不符?

耿老师 解答

2018-11-12 19:39

你好!你现在就应该不相符,你的销项多

lucky 追问

2018-11-12 19:46

总感觉表与表不相符,所以不确定很忐忑,解释工作很麻烦

耿老师 解答

2018-11-13 07:37

你好,其实从1月份开始,你们的报表的数据应该就不一样。

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你好,收到的钱可以先做预收 借;银行存款 贷;预收账款 开具发票确认收入 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-08-08 13:34:11
你好!一般先开发票的,开发票的时候确认。借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果推后的,建议实操中也按开发票的时间确认收入和税金
2019-11-29 16:45:16
和做原分录红字就可以,损益来科目用以前年度损益调整科目代替
2018-11-12 14:19:31
是的,计入未开票收入缴税
2017-10-19 11:52:18
确认收入和开具发票是两个概念,一个是会计确认收入概念,一个是纳税义务发生开票的概念
2018-12-16 10:39:15
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