老师,能把租赁净现值的计算过程列一下吗?答案只到 问
同学您好,正在解答请稍等 答
前期工资计提有误,现在账上应付工资与实际应付工 问
你好,如果是多计提了,就冲销。 如果是少计提了,就补计提 答
老师,你好,请问公司支付给大学教授专项经费,用于技 问
你好,你们是委托个人提供技术服务是吗?借研发支出贷银行存款 答
老板想用公户的钱还网贷,可以以备用金的名义转五 问
你好,可以的,操作没问题 答
老师是否可以解释下,子公司定向增发(原账+增资所占 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

#提问#老师,公司年中购买一批材料款金额为2.8万,材料商发货及发票额为3万,相差的2000元为个人现金先支付,但是这2000元的收据上没有材料商的盖章;收到发票时会计分录:借:库存商品3万元,贷:预付帐款2.8万 应付账款2000元,现在是不是需调帐为:借:应付帐款 2000元,贷:其它应付款 _个人2000元
答: 学员你好, 等于是员工垫付了2000元是吗? 那这样处理没有问题, 同时要注意年末的时候,预付账款与应付账款同挂对冲。
6月5日给定金2000元,做的分录是借预付账款2000 贷银行存款2000 6月份购进原材料1万元,货款未付,做分录是 借原材料1万 贷应付账款1万,这样子做对吗
答: 6月份应当是借;原材料 贷;预付账款 10000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,3月我公司购买汽车装饰品有2000元末付款用的应付帐款核算的(借:库存商品 2000 贷:应付帐款2000),5月公司付款5000元货款的经销商,而且这5000元全部安装到新车上了。请问分录如何写?
答: 你好!你一共是安装了5000上去,包括之前的2000? 借固定资产 5000 贷库存商品2000银行存款3000


朵儿 追问
2018-12-07 13:21
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