
老师,我现在有一问题请教一下。 10月份收到一张专用发票,已经认证并做账: 借: 库存商品 应交税费--进项税 贷:银行存款 12月接到税务通知,说对方已经把此张发票作废,现在要求我公司做进项税转出, 怎么做会计分录? 现在对方重新开了一张同样金额的税票,11月已经认证,钱已经在10月凭证上支付,现在怎么做会计分录
答: 关于进项税额转出的会计分录: 借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出 结转时 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税
老师,我现在有一问题请教一下。10月份收到一张专用发票,已经认证并做账:借: 库存商品 应交税费--进项税 贷:银行存款12月接到税务通知,说对方已经把此张发票作废,现在要求我公司做进项税转出,怎么做会计分录?现在对方重新开了一张同样金额的税票,11月已经认证,钱已经在10月凭证上支付,现在怎么做会计分录
答: 找对方协商,对方应该给你开上月红字票和这个月的篮字票
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
进项发票已经认证 ,借 管理费用 应交税费_增值税进项 贷 库存现金 该发票作废了,如何做进项转出分录
答: 你好! 借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)


邹老师 解答
2015-12-09 16:33
邹老师 解答
2015-12-09 16:48