送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-28 16:23

借应交税费-所得税贷以前年度损益调整 
借以前年度损益调整贷利润分配 
借银存贷应交税费

12345 追问

2018-12-28 16:26

要做3个分录吗

郭老师 解答

2018-12-28 16:28

12345 追问

2018-12-28 16:43

要在应交税费下设应交所得税吗?

郭老师 解答

2018-12-28 16:44

你缴纳的时候肯定是设置好的

12345 追问

2018-12-28 16:46

之前的不是我做的

12345 追问

2018-12-28 16:48

老师我知道了

郭老师 解答

2018-12-28 16:49

你在应交增值税找的,应该在应交税费下面找

12345 追问

2018-12-30 14:43

12345 追问

2018-12-30 14:43

老师这个是什么票呀

郭老师 解答

2018-12-30 16:06

这个是定额发票,这种地税的16年下半年就不能用了,国税局的可以,你这个退回去重新开

上传图片  
相关问题讨论
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
你好 这种情况应该调整的是2016年的申报表 和本期损益无关
2020-07-07 10:38:29
只要做经营所得汇算清缴的 合伙企业不缴纳企业所得税的
2020-02-29 09:57:09
你好,还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
需要看你的企业类型 独资企业、合伙企业、工商户,投资者做的是经营所得汇算清缴
2020-03-25 21:00:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...