送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-02 11:12

想问一下您是一般纳税人还是小规模纳税人?

娇儿 追问

2019-01-02 11:12

一般人

娇儿 追问

2019-01-02 11:12

如果我们收取了管理费,就结转主营业务成本

张艳老师 解答

2019-01-02 11:17

还想确认一下,您这个问题是否涉及挂靠业务呢?如果涉及的话,老师没有接触过,帮您解答不了。 
如果不是挂靠业务的话,您上面的分录,有几处错误的。我们可以交流探讨一下。

娇儿 追问

2019-01-02 11:18

不涉及

张艳老师 解答

2019-01-02 11:40

发出发票时,借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税(销项税额)【】 
收到款时,借:银行存款 
贷:应收账款 
付劳务成本时:借:主营业务成本--劳务费 【】贷:银行存款 
实际发放工资时 
借:应付职工薪酬--工资 
      贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 
             应交税费--应交个人所得税 
             银行存款 
这里【】表示您原来分录中有错误的地方。

娇儿 追问

2019-01-02 11:49

好的

张艳老师 解答

2019-01-02 11:49

如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

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