送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-04 09:19

你好,增值税是按照销售收入缴纳,跟成本发票没有关系

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 09:20

打错字了 是印花税

佟老师 解答

2019-01-04 09:24

你的意思说你们签定的合同没有具体的金额,印花税要怎样缴纳? 
请问你的成本是哪个方面的成本?

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 09:36

我们做信息服务的 成本就是他们给我们开的信息服务的发票 平时跟他们都是签的框架合同没有金额的 就想问下怎么缴纳印花税?是按开票金额还是按开票金额跟收到票的金额合计数缴纳呢?

佟老师 解答

2019-01-04 09:38

成本就是他们给我们开的信息服务的发票 
这个不需要缴纳印花税, 
根据你们描述你的业务不用缴纳印花税,你只需把租房合同和账簿缴纳印花税

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 09:54

那之前有人给我说虽然我们签的是框架合同没有金额 但是也要按开发票金额跟收到发票的金额去缴纳印花税呢?

佟老师 解答

2019-01-04 09:57

你提供的信息服务具体是什么方面的

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:00

互联网那种广告的 开发票开的是信息技术服务

佟老师 解答

2019-01-04 10:02

这种从实质看应该不交因为你是广告费,从发票上说应该按照技术合同万分之3缴纳。

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:06

我们不应该是按购销合同交嘛?我们签的都是有广告投放框架合同 信息服务框架合同 开票的时候有个结算单根据结算单上的金额开票 那我们怎么要不要缴纳印花税呢?有点乱刚接手过来 之前记账公司做的一直没有给交过印花税

佟老师 解答

2019-01-04 10:08

我们不应该是按购销合同交嘛? 
不算购销合同 
我们签的都是有广告投放框架合同 信息服务框架合同 开票的时候有个结算单根据结算单上的金额开票 那我们怎么要不要缴纳印花税呢? 
这个你就按照我说的技术合同缴纳就可以了

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:09

那我金额怎么确定呢?按我们开发票的金额缴纳吗?

佟老师 解答

2019-01-04 10:11

你的金额就按照开票金额确定就额可以了

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:13

那就不用管进票的金额了吧?还想请问下现在印花税还需要计提吗?还是直接1月份的时候直接进管理费用做账?

佟老师 解答

2019-01-04 10:17

印花税, 
借;税金及附加 
贷:应交税费-应交印花税 
现在不做在管理费用

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:19

那就是12月份账务里还是要先计提 然后1月份在做缴纳的账务处理

佟老师 解答

2019-01-04 10:20

是的,可以这样处理的

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:24

好的 明白了 老师还有个问题哈就是我们17年利润表上本年营业利润是-342903.51 今年的利润表上本年营业利润是4211.12 那我填报季报的时候是不是还需要缴纳所得税啊?

佟老师 解答

2019-01-04 10:27

也不能这样说,要根据本年利润看是否有应纳税调整增加或减少后,才能知道是否缴纳所得税

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:31

那我这个月报季报是不是按这个营业利润4211.12*25%去缴纳所得税呢

佟老师 解答

2019-01-04 10:34

如果是季度那就应该交所得税了

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:35

那不是说可以递减以前亏损的吗?这个啥啥意思呢?到时候应该怎么处理呢?

佟老师 解答

2019-01-04 10:38

噢,如果你前期有亏损是直接可以抵减掉,如果亏损就不交所得税了

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:39

那这个亏损是填什么时候的报表可以递减掉呢?我刚才发的利润季报也就是年末盈利了4211.12 这个怎么抵减呢?

佟老师 解答

2019-01-04 10:41

你应该申报时申报表自动带出的可以弥补的亏损的,

小懒姐_🙈 追问

2019-01-04 10:46

我填10-12月季报的时候没有自动带出可以弥补的亏损 按那个利润表上的金额填上去就会显示需要缴纳的所得税

佟老师 解答

2019-01-04 10:48

那你们到底去年是否有亏损弥补或者前几个季度是否有亏损

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