送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-01-07 06:36

你好,可以的!先做暂估,然后再收到发票!(2011年34号公告)

雨后彩虹 追问

2019-01-07 07:21

分录借:管理费用3880  贷:其他应付款一老板 3880  对吗

雨后彩虹 追问

2019-01-07 07:23

如果去年的费用未收到发票已入账,今年汇算清缴前收到发票就行

老江老师 解答

2019-01-07 08:09

是的!但分录建议写成: 
借:管理费用3880  
贷:应付账款-应付暂估 3880  
这样做,可以清楚看到暂估的情况

雨后彩虹 追问

2019-01-07 12:21

老板代付的,意思不用挂老板头上吧

老江老师 解答

2019-01-07 12:31

这样也可以,但要记得哟,会忘记的(这个科目看不出是暂估)

雨后彩虹 追问

2019-01-07 17:36

明白,谢谢老师

老江老师 解答

2019-01-07 17:49

不客气 
祝工作愉快!

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相关问题讨论
你好,可以的!先做暂估,然后再收到发票!(2011年34号公告)
2019-01-07 06:36:00
如果可以分期哪些金额是18年的就18年和19年的分开登记,实在分不开就以开票时间为准
2019-03-28 16:24:42
您好,您这是考试的题目吗,应该有答案的吧,或者您参考下答案,哪里不明白可以具体问不明白的地方
2019-05-10 12:14:40
你好,具体哪不懂呢
2019-04-12 09:04:30
你好,在取得当时正常抵扣入账。
2019-01-29 19:49:00
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