固定资产清理收到的钱,最后需要转到营业外收入中 问
您好,固定资产清理最后的余额转到营业外收入或者营业外支出里面。 答
老师,代收代付的账务会计分录要怎么做,比例1月份代 问
你好,1月做,借,银行存款 贷,其他应付款 答
老师 我们公司销售产品给客户 然后因为质量问题 问
这个质量有问题的是报废了还是怎么了?有报废的证明吗? 答
某投资项目的建设期为1年,经营期为5年,其现金净流 问
您好,请问一下这个没有其他条件了吗 答
国库退回来的个税手续费要做营业外收入吗,要做销 问
同学,你好 你是一般纳税人吗?? 答
18年没做过研发费用 现在要调整可以这么做吗?原来1-11月份的借:管理费用-职工薪酬 A元贷:应付职工薪酬 A元然后结转到本年利润了现在12月份我做个反向分录借:管理费用-职工薪酬 (-A)元贷:应付职工薪酬 (-A)元然后计入借:研发费用-职工薪酬A元贷:管理费用-研发费用职工薪酬A元
答: 你好,勉强可以,但是可以直接借管理费用红字,借研发支出蓝字。不涉及应付职工薪酬,只因为说勉强,是因为研发支出是有时间的,不能是12月一个月。
研发部门计提职工薪酬分录借:管理费用-研发费用贷;研发支出-费用化支出-职工薪酬借:研发支出-费用化支出-职工薪酬贷: 应付职工薪酬
答: 借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
18年12月预提了18年全年年终奖,19年1月发1、18年,借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬3000 19年,借:应付职工薪酬 2500 贷:银行存款 2500 借:管理费用 -500 贷:应付职工薪酬-5002、 18年,借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬3000 19年,借:应付职工薪酬 4000 贷:银行存款 4000 借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬1000 这
答: 你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
宝宝 追问
2019-01-08 20:01
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2019-01-08 20:03
徐阿富老师 解答
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2019-01-08 20:06
徐阿富老师 解答
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徐阿富老师 解答
2019-01-08 20:43