2024年5月30日上午开了一张蓝色电子发票,下午发现 问
你好,这一蓝一红的发票不需要做账 答
你好,老师记账凭证:借 管理费用-通讯费 1 管 问
同学,你好 是正确的 答
注册资本减资需要交啥税? 问
你好,注册资本减资,这个过程有涉及到 利润分配 吗? 答
老师下午好!请问我们公司是一般纳税人,现因经营困 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
老师,我们有个物业公司,水电费是代收代缴的,然后代 问
收到做收入,支付做成本。差额就是利润 答
借:其他应付款贷:银行存款借:其他应收款贷:银行存款什么区别
答: 同学,你好 其实没有区分,其他应收款、其他应付款就是个中转科目
你好老师,去年12月份我把其他应收款款记错其他应付款了,现在才发现要怎么调,当时分录是借银行存款贷其他应付款
答: 您好 贷:其他应付款 贷方红字 贷:其他应收款 贷方蓝字
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,去年12月份有一笔错账:借:其他应付款 20000 贷:银行存款20000正确的应该是员工借支备用金:借:其他应收款 20000 贷:银行存款20000这笔账怎么调整
答: 你好,调整的分录是 借:其他应收款 20000 贷:其他应付款 20000