老师,单位去年申报个税人员,现在不愿意配合个税汇 问
你好,这个单位不是必须提员工做的的 答
老师,您好,去年的购酒和礼品款送客户,我都记到了业 问
宣传费需要打你们公司的logo 答
老师您好,请问政府给企业四上奖励,企业收到后做营 问
你好,可以的,可以这么做的 答
我公司提供场地装修好交给第三方经营,费用根据利 问
借:银行存款 贷:预收账款 或 其他应付款(如果尚未确认收入) 或 贷:营业收入(如果已确认收入) 借:预收账款 或 其他应付款 贷:营业收入(确认的提成租金金额) 贷:应付账款(给经营方的剩余款项) 借:应付账款 贷:银行存款 答
我的理解是除以12,×6答案是直接✖12财务费 问
题目问的是当月的财务费用,就是一个月的,所以直接/12 答
如果上个留抵的进项大于这个月的销项,怎么做会计分录
答: 你好,是需要做增值税的结转分录?
进项大于销项,会计分录怎么做
答: 进项大于销项 不做分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 本月销项-进项=1000,但是上期留底4000,冲销留底的会计分录怎么编写呢?
答: 用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税。计算结果会有两种情况: 第一,如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额。 第二,如果得数为正数时,就要交税,月末需做转出应交增值税分录:即, 借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 到下个月做交税分录即可。
石头麻麻 追问
2019-01-14 13:54
吴少琴老师 解答
2019-01-14 13:57
石头麻麻 追问
2019-01-14 14:09
吴少琴老师 解答
2019-01-14 19:30