送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-16 13:22

您好 
购买方进项发票抵扣了  销售方红冲了要进项税额转出  销售方红冲的发票要寄给购买方

上善若水 追问

2019-02-16 15:44

好的,还有个问题,进货时我们老板付的款也开发票了,入账时挂了他的其他应付款,直接用银行还他款可以吗

bamboo老师 解答

2019-02-16 15:47

如果是老板代为支付的 还款可以用银行存款

上善若水 追问

2019-02-16 21:20

好的,老师,如果是我们开的发票寄给对方,他们没有认证,下个月直接红冲就可以了吧

bamboo老师 解答

2019-02-16 21:34

如果对方没有认证 可以自己直接开具红字发票

上善若水 追问

2019-02-16 21:43

嗯,老师,年终奖5000,当月工资3200,怎么计算年终奖,是5000减去1800剩余交纳个税吗

bamboo老师 解答

2019-02-16 21:45

是的 当月工资补足5000后 剩余金额缴纳个税

上善若水 追问

2019-02-16 21:47

只有3200乘以相应税率的个税对吧

bamboo老师 解答

2019-02-16 21:55

是的 只有3200*适用税率

上善若水 追问

2019-02-16 22:05

嗯,如果3200里面有公积金和社保也要扣除后的余额算吧

bamboo老师 解答

2019-02-16 22:08

您当月工资3200里面有个人应该承担的社保跟公积金的话 应该减去

上善若水 追问

2019-02-17 16:02

好的。老师,还有个问题请问下,费用和库存商品跨年暂估怎么红冲

bamboo老师 解答

2019-02-17 16:02

请问您暂估的时候分录怎么写的 现在收到了发票么

上善若水 追问

2019-02-17 16:22

收到了,需要以前年度调整吗

bamboo老师 解答

2019-02-17 16:26

请问您暂估时候的分录怎么写的

上善若水 追问

2019-02-17 16:35

借暂估,贷应付暂估

bamboo老师 解答

2019-02-17 16:43

您借方暂估的什么科目

上善若水 追问

2019-02-17 16:51

借费用

bamboo老师 解答

2019-02-17 17:39

收到发票 
借 应付账款~暂估应付账款 
应交税费~应交税费~进项税额 
贷 应付账款

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同学你好 出口的要转出的, 要认证的,勾选退税不抵扣认证
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当时的进项分录是如何做的?
2020-06-11 15:26:30
那需要看你这个转出啥情况,是恶意虚开发票,那这个就不能
2019-11-18 11:42:10
你好!如果不允许抵扣才转出。
2017-10-19 16:47:51
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-03-09 15:41:43
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