送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-18 12:28

您好 
请问是需要交纳增值税么

茂林-云拍档-小占 追问

2019-02-18 12:32

是接手别人的账,他增值税都未结转,(进项 销项 已交税金 减免税金)都有余额,最终有进项留抵

bamboo老师 解答

2019-02-18 12:33

那您年末的时候做一笔结转分录就可以了 
借:应交税费——应交增值税——销项税额 
应交税费——应交增值税——进项税额转出 
贷:应交税费——应交增值税——进项税额 
应交税费——应交增值税——减免税金

茂林-云拍档-小占 追问

2019-02-18 12:56

如果科目余额表中余额,借方余额:应交增值税12854.53,应交增值税_进项税额7450164.25,应该增值税-已交税金918034.33,应交增值税-减免税款400;贷方余额应交增值税-销项税额8355744.05 具体怎么处理和算?

bamboo老师 解答

2019-02-18 12:57

把借方的金额写到贷方 贷方的金额写到借方  余额是留底税额

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你好!年末跟月末是一样的 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2018-01-30 09:58:28
借应交税费应交增值税销项/进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-17 13:18:21
您好 请问是需要交纳增值税么
2019-02-18 12:28:43
你好,每个月根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-01-15 15:22:40
你好,如果本月销项税大于进项税,月末结转时: 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 实际缴纳时: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2020-08-05 10:33:55
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