送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-02-25 12:05

借应付账款 贷其他应付款

追问

2019-02-27 10:02

老师,去年付的水电费,没有收到发票,应该记成,借:预付账款 贷银行存款,我错记成了借:管理费用 贷:银行存款,19年应该怎么做分录调整

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相关问题讨论
同学你好 计入其他应付款就行了
2021-10-08 17:18:22
“工程款未发完,现在给客户付工程款都是总公司或个人出钱,客户打借条,总公司或个人直接付款,资金未打入我公司账上,但是都作为我公司的投资款,” 这句话不太理解你表述的意思,如果这个工程是你们公司的工程,那么在支付工程款,借记其他应付款——工程队(可以是总公司或个人代付款),至于贷方科目呢,如果明确了是作为投资款,应该是贷记实收资本之类吧。至于以后要归还投资款,那么 是通过分红或者减资来实现 的。
2017-04-11 22:42:43
你好!我插下嘴哈,按照你的题目看,是应该挂老板个人往来的,借:其他应收款-老板个人,但是你这样子做完后,账面老板就欠公司钱了,最后是老板拿钱来还,还是一直挂着往来呢,后续得考虑清楚,如果不行,就只能找票把这个老板个人的往来冲销了。
2020-07-27 08:54:12
您好,这种情况直接做,借;应付账款-设备供应商,贷;银行存款。让设备供应商出个委托书,其中注明,委托贵公司把贷款支付给材料供应商就行了。
2018-03-19 23:08:16
借应付账款 贷其他应付款
2019-02-25 12:05:51
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