送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-13 09:57

您查看一下是否有预缴的情况

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-13 09:58

我做了两笔分录 计提时借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税   支付时做借:应交税费-未交增值税  贷:银行存款

张艳老师 解答

2019-03-13 10:11

您做的分录是对的,我明白您的意思了,您还可以再做一笔分录,
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
    贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
            应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-13 10:14

但是我做内账不做开票的发票
导致没有进项和销项税额

张艳老师 解答

2019-03-13 10:28

您最初的问题是外帐的还是内帐的?

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-13 10:38

内账,一直做内账

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-13 10:39

一直是负数,也不知道我的分录内账是不是不是这样做?

张艳老师 解答

2019-03-13 10:40

如果是内帐话,是不核算增值税的,实际缴纳增值税时,要做
借:管理费用--税费
        贷:银行存款

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相关问题讨论
您好,不会的,您计提了印花税,借:税金及附加 贷:应交税费 所有者权益变少,负债变多,资产负债表还是平的
2022-01-12 16:50:57
计提的分录怎么写的 是不是缴纳的多 计提的少了
2020-03-06 14:29:42
上月计提本月缴纳,期末不是0
2018-12-21 22:21:26
你好!是的。你可以这样理解
2017-08-15 14:33:06
你好,有发生其他应交税费的业务吗
2017-07-14 09:32:01
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