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截止到3月份报表,货币资金、其他应付款、实收资金、未分配利润中还有余额,注销时,不知道该怎么处理这些科目,其中其他应付款4万,是法人的
EM
2019-03-26 10:58发布
999+ 次浏览
老师解答
Kim
|
官方答疑老师
职称:
中级会计师
2019-03-26,11:22
往来要清理掉啊,该收回的收,该付的付
EM (提问者) :
老师这4万要怎么清理掉,账上的金额不足以支付了
Kim (答疑老师) :
要支付掉啊,不用付了就转营业外收入
EM (提问者) :
老师 其他应付款是法人的款,不需要支付的话,是在清算的时候直接转入营业外收入嘛?
Kim (答疑老师) :
你直接还给法人啊,转营业外收入要交所得税的
EM (提问者) :
但是账上金额不够还,法人的款
Kim (答疑老师) :
没还就挂着账,年末的时候清理一下
共6条回复
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