送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2015-12-28 14:50

假如预收账款原贷方余额为100,000元,开票收入300,000元,分录可以做成  借:预收账款100,000  应收账款200,000  贷:……吗?

吴月柳 解答

2015-12-28 14:53

可以的

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相关问题讨论
你好,同学。 如果预收有余额,是先冲减预收再考虑应收的
2020-04-18 12:23:29
同学您好,是的,期末要做账抵减。
2019-10-31 10:04:36
你好同学,需要看里面的明细,相同明细才可以抵消的
2019-10-23 17:42:01
学员您好: 如果预收业务不多的话或没有设置预收账款科目的,预收账款贷方余额是可以放在应收账款贷方的! 满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 09:31:58
你好,应收账款余额是加上预收账款借方余额,而不是贷方余额  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
2019-07-06 10:12:49
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