送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-04-10 16:20

你好,计入应收帐款

半夏微凉 追问

2019-04-10 16:26

想问的是贷方主营业务收入月底应该怎么做呢?

月月老师 解答

2019-04-10 16:28

你好,结转到本年利润 
借:主营业务收入 
贷:本年利润

上传图片  
相关问题讨论
借:主营业务收入,贷银行存款, 你好,18年您的账务处理吗
2019-05-18 09:31:45
借:应收账款_甲公司 11700.00 贷:主营业务收入 10000.00 应交税费_应交增值税_销项税额 1700.00 借:银行存款_建行上海分行 11700.00 贷:应收账款_甲公司 11700.00
2017-01-06 22:34:04
你好,计入应收帐款
2019-04-10 16:20:29
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-06-16 11:27:39
好的。给工人师傅结算的工资做临时工工资处理,超过3500,也是同样交个人所得税 是吧?
2016-11-08 20:55:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...