
老师,公司老板一直都有很多往来,一部分挂的其他应收款,一部分挂的其他应付,后来我也分不清了,都挂的其他应付,后来才发现其他应付已经到了借方余额,现在年底了,要老板把钱还回来,就是其他应收的借方余额加其他应付的借方余额,还回来的钱一部分冲其他应收,一部分冲其他应付这样操作没问题吧!有没有必要把记错为其他应付借方那笔分录冲红更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
替租客代付租金及电费的的分录?其他应收款吗?
答: 你好,替租客代付租金及电费 借:其他应收款,贷:银行存款等科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,甲方代乙方代垫的运费2000元,后期又收回,是应该做其他应收款,对吧?能帮忙把分录写下吗?
答: 借:应收票据452000 贷:主营业务收入400000 应交税费-增值税52000 借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 借:库存现在 2000 贷:其他应收款2000


会计学堂-袁老师 追问
2019-05-16 17:58
丁老师 解答
2019-05-16 19:02