送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-06-04 23:56

会让老板交个税。当利润了。

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您好,这个月收到发票时,借;库存商品,553.84元减去税费,应交税费-应交增值税-进项,553.84元乘以增值税率/(1+增值税率)(收到增值税专用发票,含税金额是553.84元,否则无此分录),贷;现金或者银行存款,553.84元。同时冲减暂估成本,借;库存商品,负数659.8元,贷:应付账款,负数659.8元。
2017-08-27 13:48:49
同学你好 之前的无票收入红冲了,然后重新开发票就行了
2020-09-03 12:58:00
你好 这样是不可以的 没有真实业务是不能这样开发票的 你就按实际 70万开发票
2019-11-22 14:59:23
你好 前面的业务正常做账 转为一般纳税人按一般纳税人进行账务处理 和计税
2020-07-21 13:59:11
你好,3月份的账,红冲的和重新开对冲了,其他按平时账务处理
2020-03-12 11:51:43
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