
公司交电费12万 实际开的发票是11万 分录的话该走其他应付款 还是预付账款呢
答: 你好,取得发票冲销预付账款的 借;制造费用等科目 贷;预付账款 11万
购货,员工先垫付借预付贷其他应付,入库 借存货 贷应付-预估,然后领用借成本 贷存货 发票到了借存货负数,贷应付-预估负数,后面现金支付其他应付, 是先收到发票借:存货 贷:预付账款,然后在借:其他应付款 贷:现金吗?
答: 对的,会计处理是正确的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问,新交接一家酒店的账目有多年前的一笔预付账款,是股东的外地公司汇入对方账户的,却借记预付账款对方名称贷记其他应付款该股东姓名了,迟迟没有发票来,这样的能调账红冲吗?
答: 因为其他应付款也有多年的余额,也无需归还,这样调整后的金额再冲减公司的亏损,没问题吧?

