- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-07-05 22:31
期末结账,就是当月的凭证全部处理完毕,并且当计提的费用计提了,当摊销的费用摊销了,银行存款与库存现金的余额也是对的,发生额入账正确了,最后结转本期损益至本年利润,审核凭证,过账,就是可以期末结账,出财务报表了,结账就是对一个月的凭证处理结束,出财务报表了
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您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20

你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21

您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26

选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
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可爱多 追问
2019-07-05 22:40
江老师 解答
2019-07-05 22:41