送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-07-14 11:47

1.不用更改之前的报表
2.退税作为其他应收款处理,收到时冲减

舒心的咖啡豆 追问

2019-07-14 20:33

那经过更正增值税申报后,5月有留抵税额到6月份抵扣,要怎么处理帐务

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 20:44

你直接作为预交或留抵在应交税费下面就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你这个季度只有专票吗 是的话1.2栏填写
2019-07-05 17:33:55
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
您好!都可以的。2种都行。现在申报的软件挺多的。
2019-03-13 09:33:57
同学,你要找到你申报更正的报表 ,然后打印就行
2021-10-25 11:05:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...