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鳗鱼枕头
于2019-07-24 10:55 发布 3075次浏览
阿水老师
职称: 注册会计师,税务师,初级会计师
2019-07-24 10:56
学员你好,你好,年末时,要把其他应收款和其他应付款涉及到同一个人要合并,看看要并在其他应收款合理,还是并入其他应付款合理。
阿水老师 解答
2019-07-24 10:58
如果不是这种情况,一般企业不会挂那么久的往来帐,有的话一般可能是会计没和企业沟通好,要不就是企业用现金收支了而会计不清楚,所以最好半年就要对一下往来帐,对于那种长期挂的应付款,要赶快处理了,做税审时三年期的应付帐款还未付就被调整为企业的营业外收入,对于大笔预收帐款,可能是企业不给对方开票的,那就要和企业商议一下,做未开票收入;预收帐款也有可能是企业收到钱又退还对方,但退还是没走银行帐户,和企业沟通一下,要不就用现金还掉,但要经企业同意。对往来账款应定期进行清理,由经办的业务部门和经办人做出情况说明,确实无法收回和无需支付的,报经批准后进行账务处理,账销案存。对于应收款项,借记\“坏账准备”科目,贷记\“应收账款”、\“其他应收款”等科目;对于应付款项,借记\“应付账款”、\“其他应付款”等科目,贷记\“营业外收入”科目。
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你好,其他应收款跟其他应付款怎么对冲,是同一人
答: 借:其他应付款 贷:其他应收款
老师 请问其他应收款个人(职工)为负数了调到其他应付款个人(法人)可以吗
答: 好,那这个个人职工和法人是一个人吗?如果是的话,可以不是的,不行。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
其他应收款和其他应付款要怎么做才能有效管控呢
答: 你好。学员,这个要规定借款期限,就是定期清理
这里为什么不是用其他应收款,而是用其他应付款?
讨论
老师好,去年预支款给员工了,我写了借:其他应付款了,我能不能做一张调整其他应付转其他应收凭证借:其他应收款,贷:其他应付款?
员工既有给借给公司周转资金,也有出差借款,是只用一个科目还是即用其他应收款,又用其他应付款呢?
做了年度审计,审计报告将其他应付款的数转了一些到其他应收款中,那我在账上应如何调整?
请问,其他应付款或其他应收款,同一个科目里的借贷(不同客户)可以相互冲销不?记账公司记的往来账,好多都没有的,但一直挂,想问问可否这样操作,冲掉一些去
阿水老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
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阿水老师 解答
2019-07-24 10:58