送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-31 16:47

你好,可以的,可以这样处理,不过借贷不能做同一栏里,

薄荷心 追问

2019-07-31 16:50

哦,最后资产负债里,其他应付款还有3525,实收资本200万,未分配-769287.59  最后合计数是啥1227187.41

庄老师 解答

2019-07-31 16:53

你好,未分配利润不是8460吗,

薄荷心 追问

2019-07-31 16:55

哦,这是本期数和8460合计数

薄荷心 追问

2019-07-31 16:56

这三个数的计算是这样对吗,实收资本见未分配减其他应付

庄老师 解答

2019-07-31 17:00

你好,也没有看到你的其他资产负债表数字,

薄荷心 追问

2019-07-31 17:02

货币资金660907.41
应收账款18550000
固定资产16280
其他应付款3525
实收资本20000000
未分配8460
本年利润-760827.59

庄老师 解答

2019-07-31 17:03

货币资金660907.41
应收账款18550000
固定资产16280
这三个是属于资产的部分,
其他应付款3525
实收资本20000000
未分配8460
本年利润-760827.59
是属于负债和所有者关系,两者要相等的,

薄荷心 追问

2019-07-31 17:05

负债和所有者的计算是20000000-760827.59-8460-3525吗

薄荷心 追问

2019-07-31 17:08

资产合计为19227187.41

薄荷心 追问

2019-07-31 17:09

负债3525
所有者权益19230712.41

庄老师 解答

2019-07-31 17:11

你好,是的,是这样计算的,

薄荷心 追问

2019-07-31 17:13

现在左右不相等

薄荷心 追问

2019-07-31 17:14

应该是物业费的问题,不知道哪里不对

薄荷心 追问

2019-07-31 17:14

还有3525元留作后面几个月计提的

庄老师 解答

2019-07-31 17:15

你好,左右不相等,肯定不对的,

薄荷心 追问

2019-07-31 17:17

老师,我自己找不到原因,不知道物业费是不是哪里不对,您能帮我看看吗

庄老师 解答

2019-07-31 17:18

你是说 哪里做账不平吗,再看一看,借方和贷方是否平,

薄荷心 追问

2019-07-31 17:28

其他应付款是借方余额,应该负的,减去就对了,两边数一样了

庄老师 解答

2019-07-31 17:31

其他应付款是借方余额是负的,能符就好,祝你快乐

薄荷心 追问

2019-07-31 17:32

谢谢老师

庄老师 解答

2019-07-31 17:34

你好,应该的,祝你学习进步

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