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Anna F????
于2019-08-05 17:31 发布 2625次浏览
张蓉老师
职称: 中级
2019-08-05 17:32
您好,别的单位给公司提供了服务并开具了专票,公司还未付款。
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2019年上半年 有一名职工的个税 行政做工资表时多做了,最后还是按正常的个税交,行政多做的一部分导余额挂在其他应付款-其他款项里,现在员工也离职了,这笔余额怎么消账? 借 其他应付款-其他 贷 销售费用(是销售人员)
答: 你好,是的,冲减销售费用。
计提时是借:销售费用,贷:其他应付款-预提费用
答: 您好 请问您有什么问题
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
问一下做年报的时候发现,以前会计预提广告材料,借:销售费用贷:其他应付款。用的是白条,现在报年报,这是要调出来是吧
答: 是的,需要别调整增加应纳税所得额
老师,2018年12月份我暂估了一笔运费,借,销售费用 30000,贷,其他应付款 30000,2019年2月份我把这笔冲销,借,销售费用-30000,贷,其他应付款-30000,这样处理对吗
讨论
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧? 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?
我想请问下之前多计提的电费,贷:其他应付款-电业局 现在用于冲销本月的电费是 借:其他应付款-电业局 贷:销售费用-电费吗
您好,借销售费用、税额,贷其他应付款-单位往来,这个怎么理解呀
请问年底根据客户销量按一定比便返点,如返点金额20000元,公司将返20000的商品给客户,请问如何做帐,借销售费用吗?贷:其他应付款——客户(现在先计提,客户还没有提贷)内帐。
张蓉老师 | 官方答疑老师
职称:中级
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