
冲红之前开出的发票,在填报申报表报税时候要怎么填
答: 在申报的时候我们只要将我们本月实际开票的金额填入增值税纳税申报表附列资料(一)相应的位置即可。然后要在 增 值 税 纳 税 申 报 表的相应位置也填入我们本月实际开票的金额,这样就可以了。
把11%的发票开成0%的发票,已经跨月,那我填申报表的时候怎么填0税率的这个收入,填在哪里?专管员倒是同意这个月冲红重新开,那之前开0税率怎么填申报表?
答: 填在免税收入那里吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在填申报表时,有开红冲发票怎么填列呢?
答: 申报增值税需要从金税盘倒数据不呢?

