
老师早上好,请问一个问题哈。6月份已经支付了水费2000元,但没开发票,按报销单已入帐做分录:借制造费用2000,贷现金2000。7月份才收到的专用发票,发票上的水费是1940元,税金是60元,,请问7月份如何入帐呢?6月的制造费用已结转余额是0,多计入制造费用那60元税金已经结转分配到不同的库存商品上了,请问7月份这张发票如何入帐呢?
答: 借制造费用 -60 借进项税额60 你之前多分配到,这个需要冲掉,借库存商品 -60,贷制造费用 -60
个人挂靠公司承接工程,开具增值专用发票抵扣后,公司返给个人的费用怎么计算,怎么做分录呢
答: 方式一:作为劳务报酬支付给个人(代扣代缴个人所得税)(最安全,个税较高) 方式二:由个人取得足够的成本发票,将款项支付给对应供应商,供应商再支付给个人。(属违法行为)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
6月份已经支付了水费2000元,但没开发票,按报销单已入帐做分录:借制造费用2000,贷现金2000。7月份才收到的专用发票,发票上的水费是1940元,税金是60元,,请问7月份如何入帐呢?6月的制造费用已结转余额是0,多计入制造费用那60元税金已经结转分配到不同的库存商品上了,请问7月份这张发票如何入帐呢?
答: 把之前的制造费用红冲了,然后按照发票来重新做


K146260507925 追问
2019-09-05 11:01
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