
本公司收到政府专项资金,收到时借银行存款,贷专项应付款,现在固定资产完工,在建工程全部转固定资产,这笔专项应付款应该怎么做账
答: 你好,款项是否全部使用完毕?
老师您好,我公司是一个水厂属于国企,主要为18各乡镇供水,财政局拨付了4000万元专项债券用于建设水厂,收到4000万元时,借:银行存款 贷:专项应付款 根据工程进度分次支付工程款应如何做分录呢?是不是借:在建工程 贷:银行存款 。 工程完工后 借:固定资产 贷:在建工程 借:专项应付款 贷:资本公积
答: 你好,就是你这样做分录的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到专项应付款时,借:银行存款200,贷:专项应付款200,用专项应付款购买固定资产时,借:固定资产100,借:应交税费-增(进项)13,贷:银行存款113,借:专项应付款113,贷:资本公积113对吗?还是借:专项应付款100,贷:资本公积100?
答: 借:专项应付款113,贷:资本公积113这事对的

