送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-03 14:38

哦哦,那买回来的讲议台350元、 会议条型台几十张是几千元的,这些入固定资产还是办公费呀?

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:41

老师 那代理公司把这项目都办完了,要支付尾款给代理公司,那其他应收款要怎么冲销呀?是不是借:管理费用  贷:其他应收款呀

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:42

加起来 一张160元

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:49

哦哦好的!老师,我还有个问题,就是外账其他应收款太多,可以调部分到长期待摊费用吗?如果可以怎么做分录呀?后面又要怎么去摊费用呢

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:54

因公司现在要增资改股,其他应收款太大(三百多万) 过不了,要我把这调小些,老师请问要怎么调才行呀

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 14:56

费用票?像飞机票、租金票、加油费用...那些都可以冲其他应收吗

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:00

哦哦 明白!可是三百多万那么多,我可不可以先放在长期待摊那,然后有费用票就每月冲一些这样行吗?

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:07

转入预付哦?三百多万? 老师请问以后用什么来冲预付呀?因为这是老板的投资款,进了公户后又把这钱转到他自己私户的,所以一直挂在其他应收款里的哦

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:24

哦哦,那公司现在都是亏的,没有收入的,这么大的数要什么时候才能冲平,老师,用现金冲的,其实可以不用按实际做每月用现金来冲预付是吧 可以这样的吧?

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:26

不过按理是不能这样对吧

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:35

老师你另误会了哦,没有呢,所以才请教老师呢!

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2016-03-03 15:54

哦哦,好的 ,那我这个月把放在待摊的更正过来,然后重新把其他应收放在预付里,感谢老师这么耐心的解说!

邹刚得老师 解答

2016-03-03 14:35

借;其他应收款     贷;银行存款

邹刚得老师 解答

2016-03-03 14:39

是几十张几千元还是每张几千元

邹刚得老师 解答

2016-03-03 14:41

借;管理费用   贷:其他应收款   银行存款(尾款)

邹刚得老师 解答

2016-03-03 14:44

那一般直接计入管理费用科目核算

邹刚得老师 解答

2016-03-03 14:51

你得人家给你开了大金额的费用票才可以计入长期待摊

邹刚得老师 解答

2016-03-03 14:55

要不收回来,要不取得费用票冲销掉

邹刚得老师 解答

2016-03-03 14:57

一般需要与付出去的款项公司名称要对应
不是什么票都可以

邹刚得老师 解答

2016-03-03 15:03

你要取得发票才可以计入长期待摊啊
你可以转入预付

邹刚得老师 解答

2016-03-03 15:13

你可以后面慢慢把预付通过现金收回来

邹刚得老师 解答

2016-03-03 15:28

你有什么好的办法,能让其他应收款一下子减少那么多?

邹刚得老师 解答

2016-03-03 15:37

我目前能想到的办法是先挂预付过渡一下

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此问题已经给予回复
2016-03-03 14:47:03
借;其他应收款 贷;银行存款
2016-03-03 14:35:57
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-12-19 11:31:41
是退出出资吗 借实收资本 贷银行存款
2019-02-21 12:14:38
你好 借银行 贷原来往来科目
2021-08-12 13:01:52
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