送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-16 16:50

你好 可以按你们实际业务做  可以无票做收入的  借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费

小小 追问

2019-09-16 16:53

开票了没有收到款,那外账是确认收入,内账确实没收到款,如何做

小小 追问

2019-09-16 16:54

内账这样做的话就是收到了款呀

meizi老师 解答

2019-09-16 16:57

你好  你们是按收付实现制来做账吗?内部账! 内部账没有收到也应该挂应收账款的

小小 追问

2019-09-16 17:31

对呀,那如果按照外账分录来不就错了,这个款没收到,该如何做呢?请老师讲下

meizi老师 解答

2019-09-16 17:37

你好 那你就等着收到款才做分录  现在你们还没有收到款 就不做 外账的话是需要体现在应收账款里面去的

小小 追问

2019-09-16 17:41

那一般内账都是用什么方法呢?那我建筑企业,按项目核算的,那成本这块怎么做?这样做的话应收账款多少都不知道,只能外账查看,如何比较好呢

meizi老师 解答

2019-09-16 17:47

你好  如果你要规范的话  可以参考外账的挂账来做 先挂应收账款 做收入的。按你们项目进度来确定收入和成本的。

小小 追问

2019-09-16 21:05

那开票呢,不管?如何做分录一个买卖过程?做下分录我参考下2.老师,小规模纳税人,6-9月交税了,但是发现错了,这个月开负数发票,难道税务局会退税?

meizi老师 解答

2019-09-16 21:19

你好   你内部账你可以按开票来做  这个看你们领导是否有要求 你说的买卖是什么具体业务的  2. 小规模的话 如果你是申报错误 可以去更正申报表 申请退税 或者申请抵减以后税费的

小小 追问

2019-09-17 12:43

不是申报错误,是开票了没作废造成多缴纳税款,现在发现了,要红冲,那这块可以退税?

meizi老师 解答

2019-09-17 12:49

你好  那你们红冲的当月冲当期收入  你这个要看税局要求了 有的税局会让次月红冲的时候可以通过红票冲减多交的税款 不一定会退税的 。你需要跟税局专管员沟通下

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同学你好,收到的款先做预收,待工程验收合格结算开具发票时确认收入。工程有可能会按完工程度进行几次结算。结算多少,开具多少发票,就确认多少收入。
2020-05-14 07:31:12
你这个做主营业务成本 贷应付账款,借应付账款 贷银行
2020-05-06 13:39:43
你好 可以按你们实际业务做 可以无票做收入的 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费
2019-09-16 16:50:25
不是没有开发票做收入也是需要算应交税费应交增值税,只有去税局备案免税才做账没有应交税费 应交增值税
2019-07-24 14:02:47
这个要看你的经营范围来确定
2019-07-04 17:09:02
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