送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-03-07 08:55

我们是小规模物流公司,垫付的时候是我们工作人员垫付给对方客户的,,借:预付账款—垫款—**客户  贷:其他应付款—工作人员   等给他报账的时候  借:其他应付款—工作人员  贷:库存现金    现在有一单业务撤销了,,,不存在了。。。客户又把收的钱退到工作人员手里,工作人员又把钱给会计了,,不知道怎么做分录

宋生老师 解答

2016-03-07 08:47

垫付的时候,借:其它应收款-xxx贷:现金或者银行存款,收回的时候做相反的分录就可以了,借:现金或者银行存款,贷:其它应收款-xxx

宋生老师 解答

2016-03-07 09:06

您好。您一开始的分录做的有问题,公司借出去的钱在员工和客户之间选择一个做其它应收款就可以了,至于另一方面您可以在摘要里面写清楚。现在,建议您直接做相反分录把整个业务进行抵减冲销。

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等有钱了(实现收入了,收到货款了)就可以还给老板 借:其他应付款 贷:银行存款或库存现金
2015-09-23 14:40:30
只要是真实业务,可以这样处理
2015-02-15 18:29:09
你好!应该算是营业外收入
2015-05-29 14:56:57
在南京市长江污水处理工程公司垫付这笔税款6780元时,是挂的应收账款,分录是借 应交税费---应交营业税等 贷 应收账款---南京市长江污水处理工程公司 ,现在偿还这笔垫付款也应该做应收账款,借 应收账款---南京市长江污水处理工程公司 贷 库存现金 ,保持前后处理一致。主要是之前的那笔代垫的会计处理不是发生在本月,所以你看不到。
2015-02-15 12:11:36
垫付的时候,借:其它应收款-xxx贷:现金或者银行存款,收回的时候做相反的分录就可以了,借:现金或者银行存款,贷:其它应收款-xxx
2016-03-07 08:47:06
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