请问,公司阿姨买菜怎么做账 问
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 答
因社保基数调整,公司三月补缴社保的时候,补交了离 问
可全部计入管理费用-社保费 答
请问4月新入职员工,公司是4月工资在5月份发放,那么 问
你好,是的,0申报个人所得税 答
老师您好,您能看下这道题是不是出错了 问
同学,大病医疗有个限额的,在扣除医保报销后,自付部分本年度累计超过15000元,且不超过80000元的部分,准予在计算个人所得税应纳税所得额时扣除 答
老师帮我看下a为啥不对 问
你好,同学 直接写办理托收手续就可以确认收入了 答
原材料暂估入账冲,以后红冲的时候冲的是原材料的一级科目还是二级科目,会计分录怎么做
答: 你好,红冲是这样做分录 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料——某某材料
请问老师,上个月原材料暂估入账,这个月发票来了冲红上个月分录,重新做会计分录时的附件用什么
答: 重新做的凭证后面要附发票的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
冲销原材料暂估入账怎么做账?
答: 同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
河南~空白 追问
2019-09-21 16:21
邹刚得老师 解答
2019-09-21 16:24