送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-24 12:21

你好  你是说结转的时候的分录把  你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税1 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税2贷应交税费-应交增值税 -进项税2  这样留抵的金额1在转出未交增值税借方放着就行 以后月份抵减

上传图片  
相关问题讨论
物业管理费计入管理费用
2019-03-29 11:01:50
您好同学,营业外收入,支出,
2021-10-07 19:07:14
你好 你是说结转的时候的分录把 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税1 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税2贷应交税费-应交增值税 -进项税2 这样留抵的金额1在转出未交增值税借方放着就行 以后月份抵减
2019-09-24 12:21:13
是的 借:库存现金800 贷:主营业务收入776.7 应交税费-应交增值税23.3
2019-06-11 09:55:24
你好,这些都是一级科目,需要设置总账的
2017-07-30 11:22:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...