送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-09-26 16:53

你好,是的,开票了就不做税了,然后未开票收入填负数

听风说梦 追问

2019-09-26 16:56

老师,你的意思是前期我已报了未开票收入,实际开票了,报税的时候就在未开票收入那一栏填负数吗

听风说梦 追问

2019-09-26 16:57

如果税额有差异,我又怎样报税呢

听风说梦 追问

2019-09-26 16:59

如果税额多了我又怎样做,税额少了我又怎样做呢!麻烦了老师

小云老师 解答

2019-09-26 18:35

是的,有差异就要去做更正申报

小云老师 解答

2019-09-26 18:35

因为未来票收入和后面的票一定要对的上

听风说梦 追问

2019-09-26 20:00

更正申报,如果上月是缴了税款的,这种不麻烦吗?

小云老师 解答

2019-09-26 20:14

麻烦,但没办法,规定就是如此,所以不要有差异最好

听风说梦 追问

2019-09-26 20:26

那这种也不好确定有没有差异,最好就是不计提,开票就缴税,是吧!老师

小云老师 解答

2019-09-26 21:08

原则上是要做未开票收入的,但工作中也有人会变通一下

听风说梦 追问

2019-09-26 21:12

谢谢

小云老师 解答

2019-09-26 23:17

不客气,满意请五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学您好,您就是全额计收入的是吗,贷主营业务收入负数应交所得税——应交增值税
2021-03-09 20:25:37
收入是不含税的金额。
2019-05-09 17:31:49
你好,是的,开票了就不做税了,然后未开票收入填负数
2019-09-26 16:53:52
你好,先全额确认收入,借银行存款/应收账款贷主营业务收入,开具发票后冲收入,借:主营业务收入贷应交税费应交增值税(销项税额))
2023-11-03 13:59:24
你好,这个就看是哪个年度发生的了
2022-05-24 21:44:15
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