送心意

欧老师

职称

2016-03-10 15:09

老师您帮我看看这个做有问题吗,1、预付货款时 借:预付账款  贷:银行存款    2、 收到商品  借:库存商品  贷:应付账款-估价入库  3、 回发票时  借:应付账款-估价入库  贷:预付账款   老师你帮我看看预付账款跟应付账款-估价入库这样用行吗

欧老师 解答

2016-03-10 15:04

暂估入库,一般在月底做计提一笔,月头按原上月计提的金额全部原金额冲销。

欧老师 解答

2016-03-10 15:17

这样做是可以的。只是如果未收发票是,如果做资产负债表,要把应付账款-估价入库和预付账款对冲。

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把暂估冲掉 按规定是要在次月冲销掉的
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