送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-10-09 15:11

付款时,做应付账款,收到发票时计入管理费用。如果是你这样做的分录,冲销后,再按发票入账

xl蔓 追问

2019-10-09 15:13

谢谢老师

江老师 解答

2019-10-09 15:14

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相关问题讨论
你好,借其他应付款,借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。
2021-12-10 15:48:02
你好,付房租的时候应当是 借;预付账款 贷;银行存款
2016-10-18 11:34:11
你好 先冲 借以前年度损益调整负数 贷银行存款 负数 借预付账款带银行存款那你就做 借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 预付账款 结转以前年度损益调整到未分配利润
2019-06-13 14:03:44
你好,是的, 借,管理费用 贷,银行存款 因没有发票,这部分费用在汇算时需要调增。
2020-06-01 15:09:30
付款时,做应付账款,收到发票时计入管理费用。如果是你这样做的分录,冲销后,再按发票入账
2019-10-09 15:11:00
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