送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-14 13:50

您好
请问收到发票的分录有没有写 
没有写的话是成本还是费用

小谢 追问

2019-10-14 14:06

已认证,还没做分录

小谢 追问

2019-10-14 14:07

但要进项税转出

bamboo老师 解答

2019-10-14 14:09

是成本还是费用发票

小谢 追问

2019-10-14 14:56

送客户礼品

bamboo老师 解答

2019-10-14 14:57

那可以只写一笔分录
借:管理费用-业务招待费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:库存现金
应交税费-应交增值税-进项税额转出

小谢 追问

2019-10-14 15:04

比如金额1000,管理费用-业务招待费 884.96应交税费-应交增值税-进项税额 115.04,库存现,1000,应交税费-应交增值税-进项税额转出,金额对不上了

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:05

借:管理费用-业务招待费  1000
应交税费-应交增值税-进项税额 115.04
贷:库存现金  1000
应交税费-应交增值税-进项税额转出   115.04
怎么会对不上?

小谢 追问

2019-10-14 15:09

但发票总金额含税价付了1115.04呢,怎么库存现金是 1000呢 谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:10

您发票总金额1115.04   价税分录各自是多少 或者把发票给我看看

小谢 追问

2019-10-14 15:15

好的,老师。我是举个例子

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:16

计入管理费用跟库存现金的是发票的总金额  两个税费科目根据发票的税额填写 分录肯定是平的

小谢 追问

2019-10-14 15:18

是送给客户的礼品

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:19

借:管理费用-业务招待费 7900
应交税费-应交增值税-进项税额 908.85
贷:库存现金 7900
应交税费-应交增值税-进项税额转出908.85

小谢 追问

2019-10-14 15:23

这个月认证了放在下个月做可以吗

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:25

放在下个月做的话 这个月申报表的进项税额跟账上的不一样

小谢 追问

2019-10-14 15:33

这个问题放在平台上,大家看,上面的发票打马赛克,省的骚扰电话不断

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:34

您上传的时候把单位名称涂抹一下啊

小谢 追问

2019-10-14 15:36

现在这怎么办呢,老师结转的时候分录呢

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:38

结转到本年利润么

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您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
你好 你可以选择认证不抵扣
2020-05-29 10:18:18
金蝶软件做账,进项税转出不是一直挂在账上吗 谢谢老师
2019-10-09 14:23:53
你好,刚咨询税务局, 实行简易增收方式,收到一份增值税专用发票,已认证。需做进项税转出凭证
2019-08-08 09:51:04
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