送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-16 21:55

你好,红字发票,冲红原来的分录就好  借应收账款负数金额    贷主营业务收入负数金额   贷应交税费-(销项税额)负数金额

高挑的小虾米 追问

2019-10-16 22:01

但是原来的借方是银行存款冲红涉及货币怎么办

徐阿富老师 解答

2019-10-16 22:05

你好,那也做应收账款啊,以后要么还要开票,要么是退款,所以这个应收账款也会平的

高挑的小虾米 追问

2019-10-16 22:06

谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-10-16 22:07

不客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢

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如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 贷 以前年度损益调整 100000 2 利润增加: 借 以前年度损益调整 100000 贷 利润分配 100000 3计
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你好,红字发票,冲红原来的分录就好 借应收账款负数金额 贷主营业务收入负数金额 贷应交税费-(销项税额)负数金额
2019-10-16 21:55:01
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