您好,我是小规模纳税人,开发票开超了,可是上季度开 问
撤回发票晚了,已经跨越了,已经累计12个月了。 答
老师你好,我想问一下当月收到的进项发票要当月完 问
你好,可以在需要抵扣的当月勾选,但是取得发票当月还是要做账 答
我这个月开了10万发票,我申报表上的减征额怎么算 问
你好!是的,如果10万是不含税的话 答
税务申报的时候提重分类报表还是不重分类报表? 问
您好,这个的话,是重分类报表 答
老师好 这个是啥意思 问
填写附列资料一,如果开的是1%的,在第五栏里面填写 答
老师,请问每个月发放工资时候扣除的职工的工会会费怎么做账务处理呢?
答: 你好!付工资的时候: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-工会经费 其他应收款-社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款/现金
发放工资时,在上月多发放了300元,这月减掉300元要在工资表上做账务处理吗
答: 你好 不用 你上月多发放应该是挂了一笔其他应收账款的 你本月发放扣除这个其他应收款就行了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,上个月多发放工资提成,本月发工资时直接扣除了,怎么做账务处理
答: 提成也是计提工资这个下面,借管理费用 工资贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬工资 贷银行 你这个扣不做,按扣之后计提就可以,
Celia歆歆 追问
2019-10-18 17:54
朴老师 解答
2019-10-18 18:08
Celia歆歆 追问
2019-10-18 18:37
朴老师 解答
2019-10-18 18:37