APP下载
高利
于2019-10-19 21:05 发布 703次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-10-19 21:25
认证抵扣的做进项税处理,正常按发票入账。对于没有抵扣的进项税计入”应交税费——应交增值税(待认证进项税额)“科目处理,正常按发票入账。下月认证后借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
老师您好,抵扣的进项发票我分录这样做合适不
答: 你好,您的分录做的是正确的。
去年待抵扣的进项发票今年抵扣了怎么录分录
答: 借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费待抵扣进项税额就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司在做进项发票的时候,属于要留40%到明年待抵扣的,那么分录要怎么做?这些发票不是马上收到马上认证的
答: 借:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税) 贷:应付账款等
发给工人的口杯在进项发票昨抵扣,做帐如何分录
讨论
我手上2家公司A和B,A公司卖车给B公司,A公司的进项发票已经抵扣了,请问需要缴多少税,是谁缴税,分录怎么做
请问老师,去年12月份已经把进项发票都入账了,但是未认证抵扣,今年1月份抵扣了,分录怎么写啊?
老师:你好!想咨询下:以前已经抵扣的进项发票,本期才发现发票有错误,进项需转出,要怎么写分录啊?
由于系统升级,本月进项发票都没有认证,能不能本月先抵扣,下月去认证呢?分录怎么做?
江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
★ 4.98 解题: 67492 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)