送心意

小陈

职称初级会计师,中级会计师,注册会计师

2019-10-24 11:38

如果已经认证了,不需要退回的, 你这边需要在9月份抵扣进项税的,然后抵扣之后,在10月份你开具红字发票信息表之后给对方,她们开具红字发票之后,你这边在做进项转出处理即可,你先9月份呢做错了,需要更正申报一下

寂寞的机器猫 追问

2019-10-24 11:40

可是9月份已经根据期末留底申报了出口退税,增值税申报表也无法更正了

小陈 解答

2019-10-24 11:43

那你联系一下出口那边的税务老师,和她说一下这个情况,问一下怎么处理

寂寞的机器猫 追问

2019-10-24 11:44

能不能十月份报税时在20栏(红字发票信息表上注明的进项转出)填上这笔转出额,再在23栏(其他应作进项转出的情形)填个负数,把上个月转错的冲了

小陈 解答

2019-10-24 11:47

是这样的,你这样处理的话 ,逻辑是对的,但是每个出口老师那边处理方式不一样,你先问一下吧,要不然,以后麻烦的,现在修正还来得及

寂寞的机器猫 追问

2019-10-24 11:48

出口老师怎么联系呢

小陈 解答

2019-10-24 11:49

12366  咨询一下    或者联系一下税务专管员

寂寞的机器猫 追问

2019-10-24 12:35

好的,谢谢老师

小陈 解答

2019-10-24 13:10

好的,不用谢的  希望帮到你就好

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你好 是的 是这样填写的 
2022-01-12 13:46:11
不抵扣税金,因为会有正的税票开出,不转出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
你好 不应该的 就应该当月转出 8月份开信息表 这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13
你好,对方给你开了负数发票的,或者是说你自己开了红字信息表。
2021-02-24 16:08:40
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